Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12882
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0077/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 342,91 € | 20.02.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 119,50 € | 20.02.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 175,56 € | 20.02.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 651,07 € | 20.02.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/17 | stavebné a búracie práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Peter Egl - PE-stav | 47800411 | 666,50 € | 15.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/17 | stavebné a búracie práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Peter Egl - PE-stav | 47800411 | 807,40 € | 15.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1 122,08 € | 15.02.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 704,60 € | 15.02.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 147,55 € | 15.02.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0410/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 204,36 € | 15.02.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/17 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 01/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 391,68 € | 14.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/17 | elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 576,00 € | 13.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/17 | kúrenárske práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Balito s.r.o. | 45688788 | 1 435,20 € | 13.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/17 | odborné skúšky plynových zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EUROPLYN, s.r.o. | 35893885 | 326,40 € | 13.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/17 | opravy plynových zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EUROPLYN, s.r.o. | 35893885 | 239,51 € | 13.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EUROPLYN, s.r.o. | 35893885 | 172,80 € | 13.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0124/17 | služby mobilnej TKS 01/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,07 € | 13.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/17 | servis automobilov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPIRIT CAR s.r.o. | 35820446 | 185,78 € | 13.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/17 | odborné prehliadky tlakových zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Peter Dimitrov | 11650613 | 1 418,04 € | 13.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 79,49 € | 13.02.2017 | 08.04.2017 | Faktúra |