Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12882
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0088/17 | vodné ZPS Pri vinohradoch 09.12.2016 - 31.12.2016, stočné ZPS Pri vinohradoch 09.12.2016 - 31.12.2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 325,43 € | 26.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/17 | vodné Podbrezovská 09.12.2016 - 31.12.2016, stočné Podbrezovská 09.12.2016 - 31.12.2016, zrážky areál 09.12.2016 - 31.12.2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 380,76 € | 26.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/17 | zrážky Strelkova 02.12.2016 - 31.12.2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 33,18 € | 26.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 536,33 € | 26.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 184,46 € | 26.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/17 | zneškodnenie biologického odpadu 12/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 18,18 € | 25.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 169,69 € | 25.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/17 | neplánovaná oprava potrubia prípojky teplej vody Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Balito s.r.o. | 45688788 | 6 710,40 € | 24.01.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/17 | neplánovaná oprava potrubia prípojky teplej vody Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GPR systems s.r.o. | 47689617 | 3 360,00 € | 24.01.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/17 | neplánovaná oprava potrubia prípojky teplej vody Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Únik vody s.r.o. | 50080954 | 660,00 € | 24.01.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/17 | seminár PAM 32.00 20.01.2017 (Jaroslava Fürstová) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 23.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 448,63 € | 23.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 214,74 € | 23.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 279,50 € | 20.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/17 | UPC internet 03.12.2016 - 02.01.2017, UPC Telefón 03.12.2016-02.01.2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 56,19 € | 19.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/17 | S030300076 (076/03/2002/Z) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 549,95 € | 19.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 232,54 € | 19.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 215,64 € | 18.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 83,22 € | 18.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 970,12 € | 17.01.2017 | 11.02.2017 | Faktúra |