Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12878
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0399/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 109,48 € | 22.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 325,01 € | 21.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 122,70 € | 21.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 466,92 € | 21.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0398/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 334,19 € | 21.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
OBJ/088/18 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 534,00 € | 21.06.2018 | 25.06.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
OBJ/091/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 150,24 € | 21.06.2018 | 29.06.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0385/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 234,40 € | 20.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
OBJ/089/18 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 251,70 € | 20.06.2018 | 25.06.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
ZMLUVA O UBYTOVANÍ č. 05/2018 | poskytnutie prechodného ubytovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Dávid Maršalka | Nájmy a prenájmy | 85,00 € | 20.06.2018 | 20.06.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | |||
ZMLUVA O UBYTOVANÍ č. 06/2018 | poskytnutie prechodného ubytovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Diana Kramolišová | Nájmy a prenájmy | 85,00 € | 20.06.2018 | 20.06.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | |||
DFBV/0393/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 363,63 € | 19.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0390/18 | potraviny - dobropis k faktúre č. 670820617 (DFBV/0389/18) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | -3,50 € | 19.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/18 | potraviny - dobropis k faktúre č. 301857010 (DFBV/0391/18) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -56,61 € | 19.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 391,02 € | 19.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 220,97 € | 19.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 229,41 € | 19.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
Dodatok č. 2 ku zmluve o dielo č.: ZO20180301 | práce naviac | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EKOLMONT, s. r. o. | 36919746 | Stavebné práce, opravárenské práce | 102 000,88 € | 19.06.2018 | 19.06.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
DFBV/0384/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 154,70 € | 18.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0437/18 | voda Strelkova 05/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 35,39 € | 18.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra |