Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12284
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0525/18 | maliarske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EKOFIN Prešov, s.r.o. | 44865414 | 90,00 € | 12.07.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
OBJ/098/18 | servis klimatizačných a vzduchotechnických zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 1 100,00 € | 12.07.2018 | 13.07.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
OBJ/108/18 | kontrola komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 232,00 € | 12.07.2018 | 06.08.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DOHODA O UKONČENÍ 7/2018 | ukončenie ubytovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Anna Konrádová | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 12.07.2018 | 12.07.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | |||
DFBV/0470/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 387,44 € | 11.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0472/18 | potraviny - dobropis k faktúre č. 301865704 (DFBV/0471/18) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -9,35 € | 11.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0473/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 353,31 € | 11.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0469/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 154,22 € | 11.07.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0468/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 231,97 € | 10.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0467/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 403,94 € | 10.07.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0508/18 | služby pevnej TKS Podbrezovská 06/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,83 € | 09.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0509/18 | plyn Strelkova 07/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 181,00 € | 09.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0511/18 | služby mobilnej TKS 06/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 389,87 € | 09.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0513/18 | internet, prenájom komunikačnej infraštruktúry Strelkova 07/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 09.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0514/18 | čistiace a pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 80,54 € | 09.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0515/18 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 09.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0523/18 | účtovníctvo 06/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 800,00 € | 09.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0524/18 | materiál pre komunikačnú infraštruktúru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 1 411,26 € | 09.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0516/18 | EL EN Podbrezovská 07/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 09.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0517/18 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - ZIMA 06/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 395,23 € | 09.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra |