Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12878
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ/006/19 | telekomunikačná technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 5 903,38 € | 04.01.2019 | 14.01.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
OBJ/001/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 37,26 € | 04.01.2019 | 14.01.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
OBJ/012/19 | kontrola komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 232,00 € | 04.01.2019 | 30.01.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0001/19 | elektronické stravovacie poukážky 12/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 335,60 € | 03.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 204,24 € | 03.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 58,18 € | 03.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0986/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 170,73 € | 31.12.2018 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0987/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 209,20 € | 31.12.2018 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0991/18 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 27,84 € | 31.12.2018 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0992/18 | voda Podbrezovská 11/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 841,06 € | 31.12.2018 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0994/18 | služby BOZP, OPP a CO 12/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 31.12.2018 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0995/18 | služby pevnej TKS 12/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 158,30 € | 31.12.2018 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/1002/18 | služby mobilnej TKS 12/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 443,36 € | 31.12.2018 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0998/18 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 12/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 616,96 € | 31.12.2018 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0999/18 | EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 12/2018 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 7,05 € | 31.12.2018 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/1000/18 | EL EN Pri vinohradoch - byty vyúčtovanie 2018 byt 455 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 17,60 € | 31.12.2018 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/1001/18 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JESEŇ vyúčtovanie 2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 82,38 € | 31.12.2018 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0988/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 717,60 € | 31.12.2018 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0990/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 44,91 € | 31.12.2018 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/1003/18 | plyn 12/2018 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 647,68 € | 31.12.2018 | 09.02.2019 | Faktúra |