Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12284
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0114/19 | elektronické stravovacie poukážky 1/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 458,00 € | 13.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/19 | plyn 1/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 381,26 € | 13.02.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 846,23 € | 12.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
OBJ/029/19 | servisné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 46123661 | 152,69 € | 12.02.2019 | 06.03.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0082/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 306,24 € | 11.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 26,88 € | 11.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 307,93 € | 11.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,64 € | 11.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 348,93 € | 11.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 101,66 € | 11.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
OBJ/022/19 | kurz | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Dom sociálnych služieb-MOST, n.o. | 36077127 | 49,00 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0089/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 64,80 € | 07.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 208,54 € | 07.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 459,24 € | 07.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 274,69 € | 07.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 919,78 € | 06.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 19,87 € | 05.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
OBJ/020/19 | oprava práčok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Jozef Vojáček | 11691280 | 887,00 € | 05.02.2019 | 08.02.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0086/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,32 € | 04.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 111,60 € | 04.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra |