Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13498
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0945/19 | EL EN Podbrezovská 12/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 05.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/194/19 | odsávačka hlienu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 832,00 € | 05.12.2019 | 10.12.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0942/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 373,15 € | 04.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/200/19 | drobné stavebné úpravy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 656,00 € | 04.12.2019 | 10.12.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OBJ/198/19 | výmena umývadla a batérie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 255,00 € | 04.12.2019 | 16.12.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OBJ/199/19 | výmena vaničkového sifónu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 98,00 € | 04.12.2019 | 16.12.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0940/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,32 € | 03.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0941/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 655,08 € | 03.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0938/19 | DDHM - kancelárske kreslá | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Miroslav Šimko SIMEX | 17485100 | 1 680,00 € | 03.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/195/19 | elektrické polohovateľné postele | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Meditech SK, s.r.o. | 46964690 | 9 170,00 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OBJ/196/19 | antidekubitné matrace | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Meditech SK, s.r.o. | 46964690 | 2 980,00 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OBJ/211/19 | kurz prvej pomoci | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. | 35681462 | 288,00 € | 03.12.2019 | 18.12.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| ZO20191103 | dodávka tonerov a náplní do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 5 220,00 € | 03.12.2019 | 03.12.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | |||
| DFBV/0931/19 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 488,00 € | 02.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 259,80 € | 02.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 70,44 € | 02.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 124,41 € | 02.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0935/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 151,70 € | 02.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0929/19 | preventívna prehliadka a údržba automatických posuvných dverí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Milan Fröhlich - mf servis | 40503232 | 569,70 € | 02.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0936/19 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 487,94 € | 02.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra |