Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12882
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0590/19 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 8/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 765,55 € | 10.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0592/19 | služby BOZP, OPP a CO 7/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 10.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0599/19 | služby mobilnej TKS 7/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 464,40 € | 10.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0601/19 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 8/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 10.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0591/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 734,26 € | 10.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0593/19 | služby pevnej TKS 7/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 147,18 € | 10.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0603/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 364,07 € | 10.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0598/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 457,71 € | 10.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0594/19 | EL EN Pri vinohradoch - byty 08/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 896,10 € | 10.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0595/19 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JESEŇ 8/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 215,66 € | 10.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0596/19 | EL EN Podbrezovská 7/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 29,73 € | 10.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0597/19 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 7/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 585,02 € | 10.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0600/19 | elektronické stravovacie poukážky 8/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 480,00 € | 10.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0604/19 | plyn 7/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -4 800,99 € | 10.08.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0587/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 380,82 € | 09.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov | zabezpečenie poskytovania stravy prostredníctvom užívateľského zamestnávateľa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Iné | 0,00 € | 09.08.2019 | 09.08.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
DFBV/0576/19 | plyn 8/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 068,00 € | 08.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0578/19 | služby a správa IT 2Q2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EASYTECH s. r. o. | 46599231 | 620,00 € | 08.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0579/19 | plyn Strelkova 8/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 183,00 € | 08.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0580/19 | internet, prenájom komunikačnej infraštruktúry Strelkova 08/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 08.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra |