Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12272
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0354/20 | právne služby 3/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 2 064,00 € | 29.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/20 | Posteľná bielizeň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HONOR, s. r. o. | 31598251 | 2 779,20 € | 29.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 2 934,36 € | 29.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/20 | DDHM - zdravotný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 196,00 € | 29.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 151,13 € | 29.04.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 19,87 € | 29.04.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 84,60 € | 29.04.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 138,97 € | 29.04.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
OBJ/114/20 | oprava časti TV rozvodu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. | 35944196 | 100,00 € | 29.04.2020 | 29.05.2020 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
OBJ/097/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 2 934,36 € | 29.04.2020 | 23.06.2020 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0350/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 375,44 € | 28.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,32 € | 28.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 241,71 € | 28.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 225,28 € | 28.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 196,67 € | 28.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
OBJ/100/20 | servisné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 227,00 € | 28.04.2020 | 12.05.2020 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
OBJ/109/20 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 94,80 € | 28.04.2020 | 13.05.2020 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0348/20 | prenájom multifunkčného zariadenia 4/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 27.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 27,07 € | 27.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 331,00 € | 27.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra |