Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13498
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/21 | služby satelitnej televízie 04/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 24.03.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | Prenájom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EGAMED, spol. s r.o. | 00613606 | 5,46 € | 23.03.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | Prenájom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EGAMED, spol. s r.o. | 00613606 | 26,00 € | 23.03.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | Prenájom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EGAMED, spol. s r.o. | 00613606 | 26,00 € | 23.03.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | Prenájom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EGAMED, spol. s r.o. | 00613606 | 16,00 € | 23.03.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | Prenájom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EGAMED, spol. s r.o. | 00613606 | 56,64 € | 23.03.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | Prenájom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EGAMED, spol. s r.o. | 00613606 | 46,64 € | 23.03.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | Prenájom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EGAMED, spol. s r.o. | 00613606 | 46,64 € | 23.03.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 678,46 € | 23.03.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 289,67 € | 19.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 30,30 € | 19.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 26,68 € | 19.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 70,32 € | 19.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | Telekomunikačná technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 216,00 € | 19.03.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | Zdravotný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 140,00 € | 19.03.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/051/21 | revízia snímačov úniku plynu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ogass s.r.o. | 47515112 | 270,00 € | 19.03.2021 | 30.03.2021 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| Kúpna zmluva č. Z20214951_Z | jednorázový ochranný plášť | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Solarprojekt s. r. o. | 45550735 | Iné | 643,20 € | 19.03.2021 | 19.03.2021 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | poverená riadením | Zmluva | ||
| DFBV/0193/21 | OOPP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Artsiom Ilyushchyts | 08164550 | 1 120,00 € | 18.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 70,84 € | 18.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 239,54 € | 18.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra |