Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12807
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0789/21 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 10/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 102,00 € | 06.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0788/21 | služby mobilnej TKS 09/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 487,02 € | 06.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
OBJ/201/21 | plynový záhradný žiarič | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 354,28 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 25/2020 | poskytnutie prechodného ubytovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Valentyna Sorokan | Nájmy a prenájmy | 124,00 € | 05.10.2021 | 05.10.2021 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | riaditeľka | Zmluva | |||
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 24/2020 | poskytnutie prechodného ubytovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ctibor Ľupták | Nájmy a prenájmy | 124,00 € | 05.10.2021 | 05.10.2021 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | riaditeľka | Zmluva | |||
Dodatok č. 2 k Zmluve o ubytovaní č. 28/2019 | poskytnutie prechodného ubytovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Klaudia Bobošíková | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 05.10.2021 | 07.10.2021 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | riaditeľka | Zmluva | |||
Dodatok č. 2 k Zmluve o ubytovaní č. 27/2019 | poskytnutie prechodného ubytovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Monika Bobošíková | Nájmy a prenájmy | 127,00 € | 05.10.2021 | 05.10.2021 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | riaditeľka | Zmluva | |||
Dodatok č. 5 k Zmluve o ubytovaní č. 14/2017 | poskytnutie prechodného ubytovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Anna Mezeyová | Nájmy a prenájmy | 127,00 € | 05.10.2021 | 05.10.2021 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | riaditeľka | Zmluva | |||
DFBV/0787/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 055,89 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0786/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 836,89 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0782/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 217,35 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0785/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 198,24 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0784/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 16,70 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0783/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 201,47 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
OBJ/204/21 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 591,14 € | 04.10.2021 | 13.10.2021 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OBJ/207/21 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 876,52 € | 04.10.2021 | 13.10.2021 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0779/21 | poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 234,54 € | 01.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0781/21 | Všeobecný materiál - jednorázový inventár do kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MARK bal, s.r.o. | 36241610 | 1 788,96 € | 01.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0780/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 886,00 € | 01.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0777/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 413,86 € | 29.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra |