Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5987
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0688/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 115,68 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0688/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 283,12 € | 31.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0687/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 479,25 € | 20.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0687/23 | za IT služby december 2023 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 120,00 € | 30.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0687/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 80,62 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0687/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 64,80 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0687/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 71,36 € | 31.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0686/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 685,66 € | 20.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0686/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 278,69 € | 30.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0686/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 418,79 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0686/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 275,99 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0686/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,87 € | 31.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0685/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 738,19 € | 20.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0685/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 85,70 € | 30.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0685/22 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 431,27 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0685/21 | za opravu MaR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Johnson Controls International | 31363695 | 327,60 € | 20.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0685/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 204,85 € | 31.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0684/24 | dodávka a montáž zárubní a bezpečnostných dverí | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Butaš | 45548412 | 1 404,00 € | 19.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0684/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 593,91 € | 29.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0684/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 38,54 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra |