Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5684
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0707/22 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 939,50 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0707/21 | za dezinfekciu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 120,00 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0706/24 | za služby v oblasti PZS a dohľadu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MDclinic a.s. | 44571747 | 513,60 € | 31.12.2024 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0706/22 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 185,00 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0706/21 | všeobecný materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 186,00 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0705/24 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 120,00 € | 31.12.2024 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0705/22 | výmena riadiaceho systému v 06 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Johnson Controls International | 31363695 | 5 806,80 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0705/21 | za jednorazový overal | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BASTAG OOPP s.r.o. | 44736835 | 669,60 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0704/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 96,00 € | 31.12.2024 | 09.02.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0704/22 | za všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 479,09 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0704/21 | za kancelárske stoličky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALZA. SK | 36562939 | 329,00 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0703/24 | zs služby Bezpečnostného centra 12/24 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 31.12.2024 | 09.02.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0703/22 | za ortopedické matrace | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 2 000,00 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0703/21 | za pravidelnú 3-mesačnú kontrolu EPS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Telecom Alarm | 31349854 | 264,07 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0702/24 | kancelárske potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 189,65 € | 31.12.2024 | 09.02.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0702/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 198,97 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0702/21 | za firemnú tabuľu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ESKO spol. s .o. | 30998646 | 30,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0701/24 | dodanie a montáž vchodových dverí do 05 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Butaš | 45548412 | 2 874,00 € | 30.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0701/22 | za tonery | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Elena Novotová | 34390090 | 282,00 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0701/21 | za bezdrôtovú bunku a telefóny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HOKOBELL, s.r.o. | 47919949 | 669,60 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra |