Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5747
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0040/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 158,61 € | 27.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 30,16 € | 01.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/18 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 01.02.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/19 | predplatné časopisu Golem | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Magnet Press, Slovakia | 31356958 | 11,40 € | 29.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/20 | za seminár PAM | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | VEMA | 31355374 | 54,00 € | 03.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/21 | za stolové nohy a tesniacu lištu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Nobio s.r.o. | 52304663 | 46,15 € | 03.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/22 | korková nástenka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 57,60 € | 27.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/23 | za stravné poukážky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 039,59 € | 26.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 409,59 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0041/25 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 284,84 € | 27.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 419,11 € | 01.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 141,92 € | 02.02.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 155,43 € | 29.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/20 | za opravu elektroinšt. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 131,22 € | 03.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 174,19 € | 03.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/22 | za kontrolu EPS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 27.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 315,08 € | 26.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 606,68 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0042/25 | za servis plyn. zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 101,10 € | 27.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 195,07 € | 01.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |