Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6452

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0035/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 Senické a skalické pekárne 31416306 145,65 € 27.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0035/18 kllientky - lieky DSS Plavecké Podhradie 30798281 SOPHIA - RF, s.r.o. 36791172 198,85 € 29.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0035/19 za stravné lístky DSS Plavecké Podhradie 30798281 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 908,40 € 23.01.2019 30.01.2019 Faktúra
DFBV/0035/20 za účasť na seminári DSS Plavecké Podhradie 30798281 JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. 52587657 80,00 € 30.01.2020 06.02.2020 Faktúra
DFBV/0035/21 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Masárstvo u Havelkú s.r.o. 50351974 39,02 € 01.02.2021 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0035/22 za potraviny Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 22,25 € 26.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0035/23 za telekom. služby DSS Plavecké Podhradie 30798281 ORANGE Slovensko 25697270 143,85 € 24.01.2023 30.01.2023 Faktúra
DFBV/0035/24 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 410,23 € 26.01.2024 12.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0035/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 485,52 € 23.01.2025 10.02.2025 Faktúra
DFBV/0035/26 za telekom. služby DSS Plavecké Podhradie 30798281 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 125,59 € 26.01.2026 01.02.2026 Faktúra
DFBV/0036/17 poplatok za školen DSS Plavecké Podhradie 30798281 Zväz poskytovateľov sociálnych služieb v SR , o.z. 42071224 50,00 € 30.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0036/18 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Masárstvo u Havelkú s.r.o. 50351974 116,17 € 31.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0036/19 za kontrolu EPS DSS Plavecké Podhradie 30798281 Telecom Alarm 31349854 69,90 € 24.01.2019 30.01.2019 Faktúra
DFBV/0036/20 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Senické a skalické pekárne 31416306 28,80 € 30.01.2020 06.02.2020 Faktúra
DFBV/0036/21 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 375,71 € 01.02.2021 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0036/22 za čistiace prostriedky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 139,56 € 26.01.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0036/23 za právo používania IS Cygnus SK DSS Plavecké Podhradie 30798281 IReSoft, s.r.o. 26297850 819,68 € 25.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0036/24 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 639,57 € 26.01.2024 12.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0036/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 858,97 € 23.01.2025 10.02.2025 Faktúra
DFBV/0036/26 za vodu DSS Plavecké Podhradie 30798281 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 428,47 € 26.01.2026 01.02.2026 Faktúra