Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5987
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0023/18 | predplatné časopisu GOLEM | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Magnet Press, Slovakia | 31356958 | 11,40 € | 23.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 100,80 € | 17.01.2019 | 27.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 265,90 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 123,49 € | 25.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 364,87 € | 19.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 283,33 € | 18.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/24 | za revíziu plyn. zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 291,03 € | 19.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0023/25 | prenájom AUNOIA Therapy Cube 01/2025 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | AUNOIA PHARMA s.r.o. | 55325751 | 499,00 € | 15.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0024/17 | klientky - pouka | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,89 € | 23.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/18 | za tekuté pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 1 450,80 € | 24.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 174,63 € | 21.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 523,05 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/21 | za kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 25.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 234,50 € | 20.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 239,32 € | 18.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/24 | za revíziu plyn. zariadenia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 679,82 € | 19.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0024/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 98,18 € | 16.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0025/17 | poplatok za účasť na seminá | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 60,00 € | 23.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/18 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 1,87 € | 24.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 327,46 € | 21.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra |