Faktúra č. DFBV/0175/20

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0175/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za dezinfekčné a hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 09.12.2020
  • Celková hodnota: 888,29 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0048/20
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0048/20 Objednávame si u Vás dezinfekčné a hygienické potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 888,29 € 08.12.2020 10.12.2020 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
Tlačiť