T-COM


Informácie
  • Názov: T-COM
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Nám. slobody6, 81762 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 177

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0149/25 telekomunikačné služby 5/2025 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,90 € 22.05.2025 02.06.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0132/25 telekomunikačné poplatky 5/2025 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67,93 € 13.05.2025 22.05.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0116/25 telekomunikačné služby 4/2025 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,82 € 28.04.2025 10.05.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0113/25 telekomunikačné služby 4/2025 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67,88 € 24.04.2025 10.05.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0086/25 telekomunikačné služby 2/2025 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 74,37 € 25.03.2025 05.04.2025 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0085/25 telekomunikačné služby 3/2025 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,08 € 25.03.2025 05.04.2025 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0003/25 telekomunikačné služby 12/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,77 € 13.01.2025 02.04.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0049/25 telekomunikačné poplatky 2/2025 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,53 € 26.02.2025 03.03.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0351/24 telekomunikačné poplatky 12/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,36 € 07.01.2025 19.02.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0036/25 telekomunikčné poplatky 1/2025 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67,58 € 12.02.2025 19.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0017/25 telekomunikačné poplatky 01/2025 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,05 € 23.01.2025 02.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0342/24 telekomunikačné služby 11/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,78 € 13.12.2024 28.12.2024 Faktúra
DFBV/0334/24 telekomunikačné služby 11/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7,16 € 02.12.2024 14.12.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0311/24 telekomunikačné služby 10/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,89 € 13.11.2024 23.11.2024 Faktúra
DFBV/0282/24 telekomunikačné služby 9/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 23.10.2024 30.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0273/24 telekomunikačné služby 9/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,96 € 11.10.2024 24.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0250/24 telekomunikačné služby 8/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 27.09.2024 11.10.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0221/24 telekomunikačné služby 7/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,24 € 30.08.2024 27.09.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0233/24 telekomunikačné služby 8/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,83 € 10.09.2024 27.09.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0211/24 telekomunikačné služby 7/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,73 € 16.08.2024 06.09.2024 Peter Šimeček Faktúra