Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2833
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0236/24 | náhr. diely VT | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 322,33 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/24 | metodické orgány školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 20,00 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/24 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 103,94 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/24 | hudobná banka | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA, spol. s.r.o. | 35724897 | 621,90 € | 18.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/24 | zdravotná služba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 122,00 € | 21.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/24 | vložné na projekt Jazykový kvet | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IALF, o.z | 42334829 | 12,00 € | 24.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/17 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 725,09 € | 08.12.2016 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/17 | BOZP a PO | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 99,60 € | 28.12.2016 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/17 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 4 931,34 € | 12.12.2016 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/17 | lektor.služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Chocolate Patrik s.r.o. | 46284761 | 636,00 € | 03.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/17 | drobný tovar | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | National Pen | 97264440 | 144,29 € | 03.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/17 | lektor.služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 720,00 € | 03.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/17 | reklamné a marketingové služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Firmdatabaze s.r.o. | 45482497 | 300,00 € | 09.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/17 | Grandstream IP | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | AGEM COMPUTERS spol.s.r.o | 35692715 | 44,30 € | 09.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/17 | doplatok k nábytku do štúdia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 0,60 € | 20.12.2016 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/17 | USB kľúč | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | OPAL MULTIMEDIA, spol. s.r.o. | 31726607 | 36,00 € | 09.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/17 | kniž.systém CLAVIUS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | MS-SOFT s.r.o. | 44832621 | 150,00 € | 09.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/17 | lektor.služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | 1st CLASS AGENCY, s.r.o. | 36812781 | 396,00 € | 09.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/17 | centralizovaná ochrana objektu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jazaspol, s.r.o. | 35941863 | 221,08 € | 09.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/17 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 227,65 € | 09.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra |