Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2833
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0131/25 | civilná ochrana | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 132,40 € | 19.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0130/25 | prednáška pre žiakov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 15.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0128/25 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 107,29 € | 14.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0132/25 | revízia, oprava bleskozvodu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 5 339,44 € | 20.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0133/25 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 153,04 € | 20.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0134/25 | školský podporný tím | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 50,00 € | 22.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0091/25 | spracovanie štatistických výkazov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alžbeta Valentíková | 41540875 | 663,00 € | 01.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0090/25 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alžbeta Valentíková | 41540875 | 616,00 € | 01.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0093/25 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 170,59 € | 01.04.2025 | 05.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0092/25 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 02.04.2025 | 05.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0094/25 | časopis - verejné obstarávanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Nakladateľstvo FORUM s.r.o. | 46490213 | 157,44 € | 03.04.2025 | 05.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0096/25 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 302,04 € | 04.04.2025 | 05.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0097/25 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 455,21 € | 04.04.2025 | 05.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0098/25 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 1 000,00 € | 07.04.2025 | 05.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0103/25 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 107,48 € | 07.04.2025 | 05.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0099/25 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 07.04.2025 | 05.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0095/25 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 10 326,15 € | 07.04.2025 | 05.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0101/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 71,47 € | 07.04.2025 | 05.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0100/25 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 1 170,00 € | 03.04.2025 | 05.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0102/25 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EUCLEAN -Patrik Helienek | 43657109 | 2 100,00 € | 07.04.2025 | 05.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |