Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1757
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0013/23 | príspevok na stravu zamestnancom za 12/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 785,70 € | 06.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/23 | pranie a prenájom rohožiek 1/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 54,36 € | 03.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/23 | plyn 1,2/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 347,00 € | 03.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/23 | výkon zodpovednej osoby 2/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/23 | čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 715,92 € | 30.01.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/23 | plyn vyúčtovanie za 2022 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1 146,48 € | 19.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 308,60 € | 19.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/23 | P.O.BOX | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 94,80 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/23 | telekomunikačné poplatky 12/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,88 € | 12.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/23 | telekomunikačné poplatky 12/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 12.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/22 | el. energia 12/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 674,85 € | 09.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/22 | servisné služby Office 365 12/22 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 09.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/22 | spracovanie miezd a personalistika 12/2022 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 635,00 € | 09.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/22 | pranie a prenájom rohožiek 2022 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,03 € | 09.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/23 | výkon zodpovednej osoby 1/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/22 | servisné služby Office 365 06/22 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 23.12.2022 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/22 | NB Lenovo 30ks, HP + monitor Philips 15ks - ROč. 434 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 64 836,00 € | 23.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/22 | servisné služby Office 365 11/22 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 23.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/22 | Seminár PAM - online | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 60,00 € | 23.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/22 | väzba triednych katalógov | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Miroslav Čeliga - KNIHVIAZAČSTVO A KARTONÁŽ | 41531981 | 120,00 € | 21.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra |