Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1757
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0152/23 | oprava fa 7211023482 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -363,44 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/23 | oprava fa 7181281140 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -444,79 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/23 | opravná fa k fa 72100997536 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -481,42 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/23 | opravná fa k fa 7122087217 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -440,51 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/23 | dotované obedy pre žiakov za september 2023 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 312,80 € | 18.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/23 | oprava podružných hodín, klapky telefónu, reproduktoru | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOKOBELL, s. r. o. | 47919949 | 566,40 € | 17.10.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/23 | vyúčt elektrickej energie 9/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -86,31 € | 17.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/23 | oprava tlačiarne | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 234,00 € | 13.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/23 | čistenie a nájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 75,55 € | 13.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/23 | vodné, stočné, zrážkova voda | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 360,14 € | 13.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/23 | servisné služby Office 365 09/23 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 09.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/23 | spracovanie miezd a personalistika 9/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 635,00 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/23 | telekomunikačné poplatky za 9/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,27 € | 03.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/23 | príspevok na stravu zamestnancom 9/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 053,00 € | 03.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0010/23 | príspevok na stravu zamestnancom zo SF 9/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 468,00 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/23 | monitorovanie objektu 3Q 2023 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SECAR spol. s r.o. | 31325602 | 95,62 € | 02.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/23 | výkon zodpovednej osoby 10/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/23 | učebnice ROč. 238/časť ŠK | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 2 433,60 € | 25.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/23 | pamäťová karta | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 18,00 € | 22.09.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/23 | mydlá | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | profiPRODUKT s.r.o. | 54203899 | 207,68 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra |