Faktúry
Počet záznamov: 2074
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0190/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 215,67 € | 14.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0201/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0189/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 150,38 € | 13.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0200/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -209,65 € | 13.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0203/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 111,71 € | 13.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0199/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | NAY elektrodom | 35739487 | 284,05 € | 12.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0196/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 118,08 € | 12.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0195/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,44 € | 07.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0198/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 566,12 € | 05.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0193/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Juraj Straka - Spatial MagPie | 46978852 | 500,00 € | 02.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFSF/0009/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 143,14 € | 01.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0192/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 222,29 € | 01.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0194/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 01.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0197/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0202/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 110,00 € | 01.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0186/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,98 € | 22.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0185/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Janka Halková | 44907303 | 280,00 € | 21.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0183/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -838,36 € | 14.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0187/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | W Press, a.s. | 35907266 | 69,00 € | 10.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0180/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 090,98 € | 09.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0181/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,34 € | 09.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0182/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 215,67 € | 09.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0176/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Juraj Straka - Spatial MagPie | 46978852 | 500,00 € | 05.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0174/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Proinsekt | 33704350 | 45,00 € | 03.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0178/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 127,06 € | 02.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0179/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 57,50 € | 02.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0171/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 120,00 € | 01.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0172/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 82,48 € | 01.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0173/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 560,00 € | 01.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0175/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra |