Faktúry
Počet záznamov: 1922
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0045/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 129,28 € | 02.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0046/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Juraj Straka - Spatial MagPie | 46978852 | 500,00 € | 02.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0047/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 02.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0048/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 01.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0049/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0050/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 30,65 € | 01.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0052/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | -41,53 € | 01.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0056/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 788,88 € | 01.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0058/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 890,00 € | 01.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0063/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JurisDAT | 11821973 | 25,00 € | 01.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
DFSF/0004/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 100,32 € | 01.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0044/17 | vodné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 55,73 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/17 | elektroinštalačné práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ELVEZD, s.r.o. | 31426182 | 626,40 € | 17.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/17 | montáž kotla v sl. byte | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | TREND SERVIS s.r.o. | 31406289 | 1 198,80 € | 17.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/17 | elektr. energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 749,99 € | 15.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/17 | psabuba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 13.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/17 | telekom. sl. | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,76 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/17 | stočné, vodné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 245,20 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/17 | stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 200,17 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/17 | OLO | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 199,08 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/17 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 300,00 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/17 | tlačivá | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 55,55 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/17 | tlačivá | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 7,50 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/17 | vypracovanie štúdia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Atelier DRS, s.r.o. | 44661410 | 270,00 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/17 | Správa PC | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Juraj Straka - Spatial MagPie | 46978852 | 500,00 € | 04.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/17 | darčekové poukážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Panta Rhei | 31443923 | 340,00 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/17 | stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 215,68 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/17 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 55,00 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/17 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 432,50 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/17 | účtovníctvo | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Exact Consulting, s.r.o. | 46901647 | 420,00 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |