Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4784
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0120/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 499,59 € | 25.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/23 | havarijná výmena radiátorov v TKEJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 5 743,68 € | 25.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
OBJŠJ/123/2023 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 114,39 € | 25.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
DFBV/0183/23 | odpudzovače ďatlov | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ORNIS s.r.o. | 52830705 | 267,00 € | 25.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/23 | oprava pivničných priestorov | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Rivero s.r.o. | 50690736 | 39 203,04 € | 24.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
OBJTK/032/2023 | odpudzovače vtákov - ďatľov | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ORNIS s.r.o. | 52830705 | 267,00 € | 24.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFSJ/0119/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 230,95 € | 24.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0118/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 927,50 € | 23.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0117/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 514,43 € | 23.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
OBJŠJ/121/2023 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 119,48 € | 20.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
OBJŠJ/122/2023 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 313,58 € | 20.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
DFSJ/0116/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 989,11 € | 19.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0115/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 104,57 € | 18.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/23 | internet 10/2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 35680202 | 10,99 € | 16.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0114/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 674,32 € | 16.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0113/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 737,91 € | 13.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
OBJTK/031/2023 | oprava umývačky riadu v ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ladislav Sebők, SL - GASTRO | 41785606 | 216,00 € | 13.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OBJŠJ/117/2023 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 514,43 € | 13.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
OBJŠJ/118/2023 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 927,50 € | 13.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
OBJŠJ/119/2023 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 230,95 € | 13.10.2023 | 09.11.2023 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka |