Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4784
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJŠJ/140/2023 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 146,29 € | 24.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
OBJŠJ/141/2023 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 308,61 € | 24.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
DFSJ/0134/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 168,69 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0131/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 51,65 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0135/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 847,10 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0133/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Gastroservis Bratislava, s.r.o. | 52252949 | 430,34 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/23 | revízia elektrospotrebičov TKEJ, ŠI a bleskozvodu TKEJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ERV - JANIK s.r.o. | 35884541 | 1 092,00 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0136/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 959,47 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0132/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 302,16 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0130/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 389,66 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
OBJŠJ/137/2023 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 118,23 € | 20.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
OBJŠJ/138/2023 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 555,68 € | 20.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
OBJŠJ/139/2023 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Gastroservis Bratislava, s.r.o. | 52252949 | 722,40 € | 20.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
DFBV/0201/23 | PC siež SANET, október - december 2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovejsiete | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0128/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 197,86 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/23 | internet 11/2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 35680202 | 10,99 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/23 | pracovné oblečenie TK, ŠI, ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 927,90 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/23 | elektrina 10/2023 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 223,06 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/23 | elektrina 10/2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 27,80 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0129/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 971,94 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra |