Faktúry
Počet záznamov: 5167
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0267/19 | Vianočný stromček 180 cm a 210 cm | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Miloš Žák - Drevofit | 37569350 | 777,00 € | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/20 | vstupenky Ekotopfilm | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 402,00 € | 30.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/21 | prístup na Online festivale Ekotopfilm-Envirofilm 26.4.2021-30.4.2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 128,00 € | 21.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/23 | vstupenky Ekotopfilm | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 480,00 € | 27.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0024/17 | kur.stena | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 418,15 € | 19.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0040/17 | kur.stehna | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 317,23 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/17 | Davkovač toaletneho papiera,mydla,uterákov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 156,48 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0082/17 | kur.rezne a pečene | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 291,67 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0100/17 | kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 249,14 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0117/17 | kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 249,44 € | 16.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0129/17 | kur.stehna | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 335,61 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0140/17 | kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 303,59 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/17 | Konzultácia-MZDY | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 27,00 € | 07.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/17 | toaletny papier,mydlo,pap.uterák | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 156,48 € | 11.04.2017 | 16.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0157/17 | kur.rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 261,61 € | 10.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0185/17 | kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 206,53 € | 28.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0203/17 | kur.rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 262,22 € | 11.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0224/17 | Čs.kur.erezňe | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 218,03 € | 26.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0236/17 | kur.rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 302,26 € | 29.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/17 | Davkováč toaletneho papiera,mydla,uterákov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 78,24 € | 06.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0237/17 | kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 365,85 € | 31.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0247/17 | Kur.rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 234,26 € | 12.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0276/17 | kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 230,53 € | 29.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0280/17 | kur.stehná 40,41kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 166,24 € | 30.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0441/17 | kuracie stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 324,37 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0298/17 | kur.rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 279,11 € | 18.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/17 | Davkovač toaletneho papiera,mydla,pap.uterákov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 156,48 € | 26.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0317/17 | kur.stehná 19kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 374,73 € | 27.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0345/17 | kur.rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 307,97 € | 10.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0359/17 | kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 269,30 € | 17.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra |