Benu SK 105 s. r. o.
Informácie
- Názov: Benu SK 105 s. r. o.
- IČO: 52924726
- Adresa: Pribilinská 2/A, 831 04 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 62
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZ250414 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s. r. o. | 52924726 | 83,36 € | 17.04.2025 | 07.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OZ250416 | Tuberkulín a Respreeza | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s. r. o. | 52924726 | 6 338,11 € | 25.04.2025 | 07.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F250407 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s. r. o. | 52924726 | 5 963,44 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
F250313 | lieky, dezinfekcia, teplomer | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s. r. o. | 52924726 | 53,91 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
F250236 | lieky Respreeza a Glukóza 10% | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s. r. o. | 52924726 | 3 946,59 € | 24.02.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F250237 | zdravotnícky materiál a lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s. r. o. | 52924726 | 18,45 € | 24.02.2025 | 20.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F250209 | lieky Respreeza | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s. r. o. | 52924726 | 3 945,34 € | 09.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
OZ250215 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s. r. o. | 52924726 | 53,91 € | 28.02.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OZ250113 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 18,45 € | 20.01.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OZ241220 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 6 200,00 € | 20.12.2024 | 13.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F241217 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 13,93 € | 10.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F241215 | lieky Respreeza | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 6 199,83 € | 10.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
OZ241102 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 2 075,70 € | 04.11.2024 | 07.01.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F241145 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 2 075,70 € | 27.11.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
F241144 | lieky Tuberkulín | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 538,00 € | 27.11.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
F241105 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 167,73 € | 04.11.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
OZ241124 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 13,93 € | 29.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OZ241123 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 6 200,00 € | 29.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OZ240914 | lieky tuberkulín | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 538,00 € | 18.09.2024 | 28.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F241113 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 2 085,44 € | 08.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra |