Objednávka č. O230510
Obstarávateľ
- Názov: Poliklinika Karlova Ves
- IČO: 17336236
Dodávateľ
- Názov: Quatro print, spol. s r. o.
- IČO: 36365645
- Adresa: Družstevná 17, 900 81 Šenkvice
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Ivana Šurinová
- Funkcia: Riaditeľ
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: O230510
- Popis objednaného plnenia: Tonery a náplne do atramentových tlačiarní
- Dátum vyhotovenia: 18.05.2023
- Celková hodnota: 650,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F231047 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 105,00 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
F231044 | toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 9,60 € | 30.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
F230934 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 40,80 € | 29.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
F230843 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 28,80 € | 30.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
F230832 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 70,20 € | 22.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
F230828 | Oprava tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 48,00 € | 16.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
F230818 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 21,60 € | 07.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
F230814 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 16,80 € | 07.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
F230724 | toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 9,60 € | 27.07.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
F230717 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 33,60 € | 25.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
F230630 | Epson PJMB100 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 32,40 € | 26.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
F230621 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 166,20 € | 19.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
F230620 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 16,80 € | 19.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
F230613 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 19,20 € | 13.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
F230524 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 10,80 € | 30.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
F230518 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 40,80 € | 25.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
F230517 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 79,20 € | 22.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
F231229 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 45,60 € | 22.12.2023 | 22.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
F231133 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 56,40 € | 30.11.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra |