Faktúry
Počet záznamov: 1431
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0048/19 | zrážková voda | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 211,24 € | 18.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/19 | kancelar.potreby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 44,60 € | 15.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/19 | prečistenie kanalizácie | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | GAVLIK Matej- KRT, Gavlik Jozef | 11797495 | 384,00 € | 11.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | PLUS Academia spol. s.r.o. | 45390380 | 504,00 € | 10.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/19 | časopis Škola | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Vydavateľstvo JurisDat- M.Medlen, Redakcia Škola | 11821973 | 25,00 € | 10.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/19 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | T-Com | 35763469 | 63,19 € | 10.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/19 | asfaltovanie pred školou | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Dušan Béger | 32199775 | 1 629,60 € | 08.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/19 | elektrická a tepelná energia, vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Stredná zdravotná škola | 31793185 | 2 482,72 € | 08.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/19 | stravovanie | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. maďar.jazykom | 17337089 | 316,75 € | 05.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/19 | zodpovedná osoba | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Osobnýudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 52,80 € | 05.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/19 | poistenie žiakov | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | GENERALI SLOVENSKO a.s. | 54228573 | 503,76 € | 01.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/19 | oprava elektroinštalácie | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | ELVEZD s.r.o. | 31426182 | 4 987,00 € | 29.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/19 | výmena skla | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Stanislav Hacaj - HAMS | 40698149 | 162,05 € | 25.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/19 | odmeny - súťaž - hádzaná | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 73,54 € | 21.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/19 | pretlakovanie a vysávanie kanal. potrubia | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Firma FEPE, František Rigo | 11649020 | 950,00 € | 21.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/19 | monitoring vonkajšej kanalizácie | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Firma FEPE, František Rigo | 11649020 | 920,00 € | 21.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/19 | lopty - súťaž - hádzaná | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | ŠKP-ŠPORT, spol. s.r.o. | 31379630 | 30,00 € | 21.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/19 | časopis - obchod | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 17,40 € | 20.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/19 | hospodárske noviny | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 109,50 € | 18.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/19 | prečistenie kanalizácie | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | GAVLIK Matej- KRT, Gavlik Jozef | 11797495 | 384,00 € | 15.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/19 | tlačivá | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 20,59 € | 14.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | PLUS Academia spol. s.r.o. | 45390380 | 319,20 € | 11.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/19 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | T-Com | 35763469 | 63,16 € | 11.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/19 | stravné zamestnancov | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. maďar.jazykom | 17337089 | 304,50 € | 07.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/19 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Osobnýudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 52,80 € | 07.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/19 | vodné, stočné, zrážková voda, tepelná a elektrická energia | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Stredná zdravotná škola | 31793185 | 2 545,93 € | 06.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/19 | materiál a náhradné diely | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Železiarstvo U Klinca, HSP s.r.o. | 35900946 | 3 852,84 € | 20.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/19 | školské tlačivá | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 62,60 € | 19.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/19 | elektrická a tepelná energia, vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Stredná zdravotná škola | 31793185 | 2 646,01 € | 11.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | PLUS Academia spol. s.r.o. | 45390380 | 403,20 € | 11.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra |