Faktúry
Počet záznamov: 1431
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0018/19 | elektronická vizitka | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | CVNZ s.r.o. | 48043940 | 89,00 € | 11.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/19 | telefón.poplatky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | T-Com | 35763469 | 62,88 € | 08.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/19 | prečistenie kanalizácie | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | GAVLIK Matej- KRT, Gavlik Jozef | 11797495 | 384,00 € | 08.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/19 | výroba reklamných pútačov | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | JEZET reklam.agentúra, s.r.o. | 35763205 | 624,00 € | 07.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/19 | zodpovedná osoba | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Osobnýudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 52,80 € | 05.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/19 | stravovanie | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. maďar.jazykom | 17337089 | 193,04 € | 04.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/19 | LVVK, ubytovanie , strava, doprava, vleky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | CK PIEŠŤANY - TOUR s.r.o. | 46963626 | 1 650,00 € | 04.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/19 | členský príspevok na rok 2019 | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Slov.obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 18.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/19 | stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 293,06 € | 18.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/19 | čistenie kanalizačných šácht | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | HS Non - stop s.r.o. | 50251180 | 912,00 € | 16.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/19 | vodné, stočne, zrážkova voda , elektrická a tepelná energia | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Stredná zdravotná škola | 31793185 | 2 543,20 € | 14.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/19 | termoport TCB - 200 | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 360,00 € | 14.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/19 | komunálny odpad | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | OLO, HL.mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 14.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/19 | prečistene kanalizácie | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | GAVLIK Matej- KRT, Gavlik Jozef | 11797495 | 384,00 € | 11.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/19 | odvoz kalov | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | S.CSORNAI | 30153905 | 170,00 € | 11.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | PLUS Academia spol. s.r.o. | 45390380 | 453,60 € | 11.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/19 | zodpovedná osoba | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Osobnýudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 52,80 € | 07.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/19 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | T-Com | 35763469 | 62,23 € | 07.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/18 | zasklenie okien | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | A-Z KOMPLET s.r.o. | 48099252 | 811,20 € | 28.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/18 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 2 840,15 € | 27.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/18 | plátno na premietanie | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | František Roszkos | 30133246 | 216,00 € | 27.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/18 | renovácia a oprava školských tabúl | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 992,50 € | 27.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/18 | výroba informačnej tabule | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | FOTOSVET s.r.o. | 44821115 | 362,00 € | 27.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/18 | knihy o Bratislave | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | CBS spol. s.r.o. | 36754749 | 605,00 € | 21.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/18 | stravné zamastancov | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. maďar.jazykom | 17337089 | 134,62 € | 21.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Drogéria-Farby Laky, Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 1 250,04 € | 21.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/18 | ochranný odev a pomôcky | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | ĽUBICA,s.r.o. | 50982516 | 86,60 € | 21.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/18 | stravné zamestnancov | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | PINO s.r.o. - Tomáš Mészároš | 44013141 | 207,90 € | 20.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | PLUS Academia spol. s.r.o. | 45390380 | 588,00 € | 11.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/18 | oprava kanalizačných stúpačiek | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Firma FEPE, František Rigo | 11649020 | 6 756,57 € | 10.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra |