Faktúry
Počet záznamov: 3760
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0136/20 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Peter Kniez | 43543961 | 240,00 € | 01.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/20 | Výkon zodpovednej osoby za 6/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 01.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/20 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 01.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/20 | Tabule | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DENTIM Slovakia, s.r.o. | 47223766 | 192,00 € | 29.05.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/20 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dávid Urban | 51328763 | 2 156,00 € | 29.05.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/20 | Športové potreby, vymaľovanie, vyznačenie badmint. čiar | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Jarka Geregová | 34748717 | 1 878,70 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/20 | Koberec | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 1 532,00 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/20 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 621,66 € | 25.05.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/20 | Koberec | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 68,48 € | 25.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/20 | Nájom Koncového zariadenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DIGI SLOVAKIA | 35701722 | 12,60 € | 25.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/20 | Montáž elektroinštalácie do TV štúdia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 1 200,00 € | 19.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/20 | Videokamera, videostatív, diaľkové ovládanie, príslušenstvo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Fotovideoshop, s.r.o. | 36638137 | 2 909,00 € | 19.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/20 | Služby počítačovej siete SANET 2.kv.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 149,37 € | 15.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/20 | Poradenské služby 4/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 450,00 € | 15.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/20 | Vzdelávacie služby - Openlab | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Július Retzer | 52443167 | 672,00 € | 14.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/20 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Martin Supek | 52991709 | 575,00 € | 13.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | ||||||
DFBV/0119/20 | Vodné, stočné, zrážky za 4/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 249,47 € | 12.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/20 | Toner do kopírky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 203,70 € | 12.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/20 | Telef. účet 4/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 201,50 € | 12.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/20 | El. energia 4/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 938,96 € | 11.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/20 | Klimatizácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TOP SERVICES s.r.o. | 47486449 | 2 533,20 € | 07.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/20 | Stojan na dezinfekciu rúk | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 189,60 € | 07.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/20 | Výkon zodpovednej osoby za 5/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/20 | Vypracovanie vnútorných predpisov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. | 50341286 | 185,00 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/20 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Michel Michal | 44612800 | 750,00 € | 04.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/20 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 04.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/20 | Stravné lístky 5/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 3 416,36 € | 04.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/20 | Telef. popl. 4/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,79 € | 04.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/20 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dávid Urban | 51328763 | 2 112,00 € | 28.04.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/20 | Registrácia domény | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | acs good business as usual | 31389333 | 17,40 € | 27.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra |