Faktúry
Počet záznamov: 3930
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0074/22 | telekomunikacne sluzby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,60 € | 04.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 700,13 € | 04.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/22 | servis výťahov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 03.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/22 | telekomunikacne sluzby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 184,90 € | 03.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/22 | pranie a prenajom rohozi | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Lindstrom | 35742364 | 71,14 € | 02.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/22 | interierove dvere | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 500,46 € | 01.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/22 | zodpovedná osoba GDPR | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 01.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/22 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Viktor Nagy | 53230540 | 275,00 € | 01.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/22 | poradenské služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 675,00 € | 01.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/22 | rozvadzac | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | AWAX s.r.o. | 35730463 | 102,00 € | 01.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/22 | upratovanie 02 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 1 980,00 € | 28.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/22 | zakony v skolskej praxi | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 50,15 € | 28.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/22 | Stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 6 228,74 € | 28.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/22 | vysetrenie ciev zamestnancom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Róbert Ploczek - CARDIOCARE | 41479084 | 725,00 € | 25.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/22 | naplasti, doplnenie lekarnicky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Najlekáreň s.r.o. | 46670165 | 39,66 € | 23.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/22 | ubytovanie + strava pre žiakov - lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Telgárt Services s.r.o. | 44542259 | 6 900,00 € | 23.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/22 | vratenie vozidla z najmu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s. r. o | 31341438 | -169,49 € | 18.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/22 | predlzenie najmu auta | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s. r. o | 31341438 | 221,63 € | 18.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/22 | fototapeta - vedecka tabula | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dovido s.r.o. | 52298434 | 82,10 € | 17.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/22 | webinár | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 60,00 € | 16.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/22 | žalúzie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | BATAT s.r.o. | 45271984 | 105,84 € | 16.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/22 | hygienicke potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SLOVPAP SK s.r.o. | 44229950 | 97,20 € | 14.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/22 | služby počítač. siete | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 149,37 € | 14.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/22 | el. energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 822,96 € | 08.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/22 | Členský príspevok SOPK | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 07.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/22 | strava pre žiakov - lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | KT group, s.r.o. | 45319464 | 3 120,00 € | 07.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/22 | servis výťahov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 07.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/22 | ubytovanie pre žiakov - lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ubytovňa Zuberec s.r.o | 50559451 | 2 080,00 € | 07.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/22 | Skipasy pre žiakov - lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ROHÁČE, s.r.o | 31585981 | 2 650,00 € | 07.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/22 | účtovníctvo 01/22 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FINANCE Partner s.r.o. | 35843357 | 2 040,00 € | 07.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra |