METRO Cash&Carry SR s.r.o.
Informácie
- Názov: METRO Cash&Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 1141
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0171/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 696,48 € | 15.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0172/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 245,38 € | 15.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0174/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 248,70 € | 15.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/19 | Nákup mriežky do pisoárov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 9,72 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/19 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 73,21 € | 29.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/19 | Nákup toaletných potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 115,08 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/19 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 151,45 € | 15.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/19 | Nákup čistiacich prostriedkov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 58,69 € | 20.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0177/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 784,93 € | 15.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0179/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 304,56 € | 15.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/19 | Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 236,93 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0188/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 556,80 € | 22.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0189/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 527,64 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0191/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 424,90 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0182/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 402,07 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0184/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 488,83 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0186/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 827,48 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0193/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 721,01 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/19 | Občerstvenie na vianočný večierok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 87,55 € | 28.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0198/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 233,20 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra |