METRO Cash&Carry SR s.r.o.


Informácie
  • Názov: METRO Cash&Carry SR s.r.o.
  • IČO: 45952671
  • Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 1141

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0133/19 Nákup potravín ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 603,85 € 24.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0135/19 Nákup potravín ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 281,45 € 24.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0138/19 Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 716,80 € 26.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0151/19 Nákup čistiacich prostriedkov šj Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 345,43 € 26.09.2019 03.10.2019 Faktúra
DFBV/0152/19 Nákup kancelárskych potrieb Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 208,24 € 27.09.2019 03.10.2019 Faktúra
DFSJ/0141/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 282,01 € 30.09.2019 15.10.2019 Faktúra
DFSJ/0143/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 195,74 € 30.09.2019 15.10.2019 Faktúra
DFSJ/0146/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 395,33 € 03.10.2019 15.10.2019 Faktúra
DFSJ/0147/19 Nákup potravín ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 435,53 € 14.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFSJ/0148/19 Nákup potravín ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 317,28 € 14.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFSJ/0149/19 Nákup potravín ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 826,04 € 14.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFSJ/0150/19 Nákup potravín ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 384,42 € 14.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFSJ/0156/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 505,07 € 16.10.2019 21.10.2019 Faktúra
DFSJ/0157/19 Nákup potravín ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 260,93 € 16.10.2019 21.10.2019 Faktúra
DFSJ/0159/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 206,05 € 21.10.2019 25.10.2019 Faktúra
DFBV/0165/19 Nákup čistiacich a hygienických potrieb Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 33,08 € 17.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFSJ/0164/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 955,27 € 25.10.2019 05.11.2019 Faktúra
DFSJ/0165/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 824,85 € 25.10.2019 05.11.2019 Faktúra
DFSJ/0167/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 525,67 € 29.10.2019 05.11.2019 Faktúra
DFSJ/0169/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 498,14 € 15.11.2019 15.11.2019 Faktúra