METRO Cash&Carry SR s.r.o.


Informácie
  • Názov: METRO Cash&Carry SR s.r.o.
  • IČO: 45952671
  • Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 1104

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0193/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 721,01 € 27.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0196/19 Občerstvenie na vianočný večierok Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 87,55 € 28.11.2019 05.12.2019 Faktúra
DFSJ/0198/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 233,20 € 02.12.2019 05.12.2019 Faktúra
DFSJ/0199/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 1 062,62 € 02.12.2019 05.12.2019 Faktúra
DFSJ/0202/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 437,95 € 05.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFSJ/0205/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 461,12 € 09.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0197/19 Nákup občerstvenia a darčekov do vianočných balíčkov zo SF Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 89,21 € 06.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0200/19 Nákup čistiacich a hygienických potrieb ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 180,71 € 06.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFSJ/0207/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 470,55 € 16.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFSJ/0210/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 613,07 € 16.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFSJ/0213/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 642,89 € 16.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0210/19 Nákup hygienických potrieb Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 69,50 € 10.12.2019 19.12.2019 Faktúra
DFSJ/0214/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 478,88 € 18.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFSJ/0216/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 351,94 € 18.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFSJ/0218/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 245,24 € 18.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0215/19 Nákup potravín na vianočné posedenie Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 56,73 € 18.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0218/19 Nákup kancelárskych potrieb Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 973,01 € 17.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0219/19 Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 493,57 € 18.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFSJ/0073/18 Potraviny. Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 322,88 € 20.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFSJ/0002/18 Potraviny. Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 134,45 € 03.01.2018 18.01.2018 Faktúra