ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
- IČO: 36226947
- Adresa: Lichardova 16, 90901 Skalica
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 53
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0133/24 | MFI - Servisné obdobie KT 26/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 22,75 € | 27.06.2024 | 02.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0113/24 | Servis sanity KT 22/2024-26/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 409,72 € | 31.05.2024 | 26.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0098/24 | MFI - Servisné obdobie KT 18-25/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 182,02 € | 06.05.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/24 | MFI - Servisné obdobie KT 3-10/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 182,11 € | 24.01.2024 | 04.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0028/24 | Servis sanity KT 6/2024-13/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 655,54 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/24 | MFI - Servisné obdobie KT 5-10/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 43,06 € | 14.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/24 | MFI - Servisné obdobie KT 11-17/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 159,26 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/24 | Servis sanity KT 14/2024-21/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 655,54 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0243/23 | Servis sanity KT 50/2023-5/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 655,54 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/23 | Vyúčt. spotreby čist. potrieb (navyše) v rámci servisných služieb | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 6,48 € | 03.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/23 | Servis sanity KT 42-49/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 655,54 € | 19.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/23 | Servis sanity KT 40-41/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 9,95 € | 13.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/23 | Servis sanity a prenájom dávkovača dezinf. KT 26/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 88,55 € | 29.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/23 | Servis sanity a prenájom dávkovača dezinf. KT 18/2023 - 25/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 708,22 € | 04.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/23 | Servis sanity a prenájom dávkovača dezinf. KT 10/2023 - 17/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 708,22 € | 14.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/23 | paper jack - Papierové uteráky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 234,00 € | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/23 | Servis sanity a prenájom dávkovača dezinf. KT 2/2023 - 9/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 708,22 € | 12.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/22 | servis sanity KT 6/2022 až KT 13/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 587,18 € | 11.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/22 | servis sanity KT 14/2022 až KT 21/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 631,61 € | 08.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/22 | servis sanity KT 22/2022 až KT 26/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 394,76 € | 03.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra |