Faktúra č. DFBV/0108/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
  • IČO: 17319161
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0108/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Servisné obdobie KT 22/2025 až KT 27/2025 športový areál
  • Dátum doručenia: 29.05.2025
  • Celková hodnota: 139,92 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2/2024
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť