SPP a.s.
Informácie
- Názov: SPP a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 82102
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0342/21 | za plyn HT16 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 02.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | za plyn HT12 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 02.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/21 | za plyn Lip.13 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 02.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | za plyn Lip.13 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 03.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | za plyn Ľ.Z.6 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 03.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | za plyn HT16 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 03.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | za plyn HT12 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 03.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | za plyn Ľ.Z.6 5/2020 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 04.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | za plyn Lip.13 5/2020 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 04.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | za plyn HT12 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 04.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | za plyn HT16 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 04.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | za plyn Lip.13 4/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 07.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | za plyn Ľ.Z.6 4/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 07.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | za plyn HT12 4/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 07.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | za plyn HT16 4/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 07.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | za plyn HT12 3/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 02.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | za plyn Lip.13 3/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 02.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | za plyn HT16 3/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 02.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | za plyn Ľ.Z.6 3/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 02.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | za plyn HT12 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra |