Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0004/18 | kalendáre, kancel.potr. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 66,22 € | 08.01.2018 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0006/18 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 256,57 € | 08.01.2018 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0001/18 | stravné za január 2018 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 475,20 € | 08.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0007/18 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,58 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0363/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 648,76 € | 31.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0365/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 66,81 € | 31.12.2017 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0364/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 30,14 € | 31.12.2017 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0362/17 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 260,80 € | 29.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0366/17 | odvoz kuch odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 56,70 € | 29.12.2017 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0361/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 242,00 € | 21.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0359/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 325,26 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0360/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 256,41 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0358/17 | oprava bleskozvodov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | JEEL EU, sro | 44738129 | 245,00 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 2/2018 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Atletický klub STU Bratislava | 42177570 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 20.12.2017 | 08.01.2018 | 06.04.2018 | 20.12.2017 | Ing.Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva |
| 1/2018 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Mgr:Miroslava Gorelová, rod. Booczová | Nájmy a prenájmy | 540,00 € | 20.12.2017 | 01.01.2018 | 31.03.2018 | 20.12.2017 | Ing. Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva | |
| DF/0357/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 77,26 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0355/17 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Sirowa Slovakia s.r.o. | 50410148 | 841,11 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0356/17 | Čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | In-kanál, s.r.o. | 35773308 | 696,00 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0353/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 17,70 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0354/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 209,99 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra |