Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6379
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0393/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 103,93 € | 26.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0391/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 245,41 € | 26.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0386/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 224,02 € | 23.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0385/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 20,59 € | 23.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0387/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 96,55 € | 23.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0384/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 173,03 € | 21.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0390/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 903,00 € | 21.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0381/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 123,24 € | 20.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0379/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 55,04 € | 20.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0382/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 105,67 € | 20.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0380/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 34153004 | 511,64 € | 20.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0383/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 246,50 € | 19.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0376/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 1,49 € | 19.10.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0377/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 0,10 € | 19.10.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0378/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 36,10 € | 19.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0375/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 237,56 € | 16.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0374/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 201,22 € | 16.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0371/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 233,64 € | 15.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0370/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 143,96 € | 15.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0372/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 236,80 € | 15.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra |