Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5807
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0016/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 124,06 € | 23.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0017/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 283,88 € | 23.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0015/15 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 197,00 € | 22.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DF/0012/15 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 291,00 € | 22.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0011/15 | telef.popl. | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 40,45 € | 21.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0010/15 | telef.popl. | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 30,94 € | 21.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0009/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 21,60 € | 21.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0008/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 229,56 € | 20.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0007/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 421,27 € | 20.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0013/15 | dobropis za plyn - byt | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -135,49 € | 19.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0014/15 | dobropis za plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -145,72 € | 19.01.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DF/0006/15 | opravy plynu-gamatky | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Ľubomír Krcheň - REVITEK | 46133755 | 530,00 € | 16.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0002/15 | dobropis za el.energiu | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 638,41 € | 14.01.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0083/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 939,97 € | 14.01.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0005/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 314,19 € | 14.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0004/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 756,35 € | 14.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0003/15 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 4 979,04 € | 14.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0001/15 | telef.popl. | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,89 € | 09.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0394/14 | predplatné | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 6,00 € | 31.12.2014 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0395/14 | odvoz smetí za december | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 298,62 € | 31.12.2014 | 24.03.2015 | Faktúra |