Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5807
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0036/15 | zrážky | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 273,17 € | 09.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0037/15 | odvoz smetí-január | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 298,62 € | 09.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0038/15 | telef.popl. | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,25 € | 09.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0043/15 | školenie-p.Čunderlíková | Stredná odborná škola | 17314895 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 66,00 € | 09.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0032/15 | storno fa | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -291,00 € | 09.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0033/15 | el.energia - byt | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,00 € | 06.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0028/15 | el.energia | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 939,97 € | 04.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0029/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 496,97 € | 04.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0030/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 288,81 € | 04.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0031/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | DELIFOOD s.r.o. | 47363665 | 202,37 € | 04.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0022/15 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 191,00 € | 03.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0024/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 367,72 € | 03.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0025/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Ivan Gramblička-Potraviny | 17478278 | 429,76 € | 03.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0026/15 | Čo má vedieť mzdová účtovníčka | Stredná odborná škola | 17314895 | AJFA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 49,50 € | 03.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0023/15 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 291,00 € | 03.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0027/15 | kopir.sl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 42,44 € | 03.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DF/0021/15 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola | 17314895 | INTA s.r.o. | 34129863 | 28,80 € | 30.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0020/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 151,00 € | 29.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0019/15 | ecobol | Stredná odborná škola | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 182,05 € | 28.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DF/0018/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 37,84 € | 26.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra |