Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4106

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2019057 dezinssekcia ŠI Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Tajer - Dzurík 11796791 111,00 € 25.02.2019 14.03.2019 Faktúra
2019047 sportové potreby Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 SPORT und FREIZEIT spol. s.r.o. 31341616 2 483,22 € 22.02.2019 19.03.2019 Faktúra
2019044 tlačivá Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica 31331131 54,90 € 20.02.2019 12.03.2019 Faktúra
2019041 služby poč.siete Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 SANET 17055270 150,00 € 20.02.2019 19.03.2019 Faktúra
2019042 lyžiarsky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Chata Erika, s.r.o. 36834173 1 440,00 € 18.02.2019 19.03.2019 Faktúra
2019043 lyžiarsky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Chata Erika, s.r.o. 36834173 260,00 € 18.02.2019 19.03.2019 Faktúra
2019048 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 AG FOODS 34144579 228,73 € 16.02.2019 25.02.2019 Faktúra
2019056 plyn vyuč. Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 5 488,00 € 14.02.2019 12.03.2019 Faktúra
2019036 školenie Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 IPEKO 37549944 135,00 € 13.02.2019 18.02.2019 Faktúra
2019037 strané lístky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 GGFS s.r.o. 47079690 2 145,60 € 13.02.2019 14.03.2019 Faktúra
2019039 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 101,74 € 13.02.2019 19.03.2019 Faktúra
2019038 plyn vyuč. 01/19 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4 125,17 € 13.02.2019 19.03.2019 Faktúra
2019040 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 130,07 € 13.02.2019 19.03.2019 Faktúra
2019032 lyžiarsky kurz Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Telgrát Service s.r.o. 44542259 290,00 € 11.02.2019 15.02.2019 Faktúra
2019033 ubytovanie lyž. Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Telgrát Service s.r.o. 44542259 1 790,00 € 11.02.2019 15.02.2019 Faktúra
2019034 refundacia nákladov potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Gymnázium Hubeného 17337071 20,14 € 11.02.2019 19.02.2019 Faktúra
2019035 strava rež.náklady Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Gymnázium Hubeného 17337071 76,32 € 11.02.2019 19.02.2019 Faktúra
2019029 energia Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ZSE 36677281 1 659,64 € 11.02.2019 18.03.2019 Faktúra
2019030 vodné stočné Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 007,20 € 11.02.2019 10.05.2019 Faktúra
2019028 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 313,22 € 08.02.2019 19.02.2019 Faktúra