Faktúra č. DF-42/0683/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0683/24
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn vyúčt.2024
  • Dátum doručenia: 15.01.2025
  • Celková hodnota: -4 507,30 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť