Faktúra č. DF-42/0585/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0585/19
  • Popis fakturovaného plnenia: za pitnu vodu 10/2019
  • Dátum doručenia: 07.11.2019
  • Celková hodnota: 40,50 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť