Faktúra č. DF-42/0335/16

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0335/16
  • Popis fakturovaného plnenia: za autobusovú prepravu dňa 30.6.2016 trasa Bratislava - Gyor - Bratislava (sociálny fond)
  • Dátum doručenia: 14.07.2016
  • Celková hodnota: 288,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2016
  • Poznámka:
Tlačiť