Faktúra č. DF-42/0324/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0324/18
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup tlačív na šk. r. 2018/2019
  • Dátum doručenia: 20.06.2018
  • Celková hodnota: 65,51 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2018
  • Poznámka:
Tlačiť