Faktúra č. DF-42/0140/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0140/19
  • Popis fakturovaného plnenia: odborné prehliadky a skúšky elektrického zariadenie v objektoch SOŠ
  • Dátum doručenia: 15.03.2019
  • Celková hodnota: 2 235,52 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť