Faktúra č. DF-42/0022/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0022/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie za plyn r. 2018 Farského
  • Dátum doručenia: 21.01.2019
  • Celková hodnota: 687,59 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť