Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7629
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-23438 | samolepky s potlačou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 28,29 € | 07.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23436 | zabezpečenie procesu verejného obstarávania na rekonštrukciu stúpačiek, WC a kúpeľní v internáte | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 07.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23440 | preddavok el. energia V4 8/2023 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 07.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23441 | preddavok el.energia V4 8/2023 škola a internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 07.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23442 | el. energia preddavok V4 8/2023 prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 07.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23443 | el. energia preddavok Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 07.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23444 | el. energia preddavok 8/2023 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 07.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23437 | turbo mop | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kamody Slovensko s.r.o. | 230468392 | 424,12 € | 07.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23439 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,08 € | 07.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
VO/0276/23 | koner zástera modrá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Sketch s.r.o. | 54087988 | 420,00 € | 07.09.2023 | 08.09.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0272/23 | štítové kovanie kľúč vidlicový štítové kovanie cylindrická vložka nožnice inštalatérske Polypro kombinačky zámočnícke kladivo inštalatérske kliešte umývadlová batéria Titanius Iris | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 426,00 € | 05.09.2023 | 07.09.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0273/23 | výkon stavebného dozoru | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 4 875,00 € | 05.09.2023 | 07.09.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0274/23 | preukaz ITIC - Varhola, Oravec, Adamcová, Spišák, Sedlár, Kantoráková, Smetanová | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CKM Združenie pre študentov,mládež učiteľov | 31768164 | 126,00 € | 05.09.2023 | 07.09.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
30-23435 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 283,15 € | 04.09.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
30-23428 | spracovanie účtovníctva 08/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 04.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23429 | odborné ekonomické poradenstvo 08/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 04.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23434 | vedro, metlička, lopatka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LEONESS, s.r.o. | 46173641 | 159,23 € | 04.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23432 | telekomunikačné služby 8/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,87 € | 04.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23430 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 04.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23433 | plyn 9/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 423,00 € | 04.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra |