Slovak Telekom a.s


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom a.s
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 179

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0444/15 Fa za telefóny+internet 6/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 43,42 € 06.07.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0163/15 Fa za telefóny+internet 2/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,66 € 10.03.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0143/15 Fa za mobily+internet 1-2/15, Fa za cestovné 1-2/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 399,90 € 27.02.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0424/15 Fa za telefóny+internet 5-6/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 414,37 € 26.06.2015 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0556/15 Fa za telefóny 8/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 133,25 € 09.09.2015 23.09.2015 Faktúra
DFBV/0549/15 Fa za telefóny+internet 8/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,47 € 07.09.2015 22.09.2015 Faktúra
DFBV/0527/15 Fa za telefóny+internet+pokuta 7-8/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 397,91 € 28.08.2015 22.09.2015 Faktúra
DFBV/0505/15 Fa za telefóny 7/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 147,98 € 07.08.2015 22.09.2015 Faktúra
DFBV/0100/15 Fa za telefóny 1/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 212,15 € 09.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0097/15 Fa za telefóny+internet 1/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,66 € 09.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0060/15 Fa za mobily+internet 12/14+1/15, Fa za cestovné 12/14+1/15, Fa za MP navigácia 12/14+1/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 411,07 € 27.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0282/15 Fa za mobily+internet+cest.3-4/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 439,97 € 28.04.2015 28.05.2015 Faktúra
DFBV/0309/15 Fa za telefóny+internet 4/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,40 € 11.05.2015 28.05.2015 Faktúra
DFBV/0006/15 Fa za telefóny+internet 12/14 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,01 € 08.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0005/15 Fa za telefóny 12/14 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 212,93 € 07.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0167/15 Fa za telefóny 2/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 233,03 € 10.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0397/15 Fa za telefóny 5/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 151,56 € 10.06.2015 06.07.2015 Faktúra
DFBV/0499/15 Fa za telefóny+internet 7/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,32 € 06.08.2015 03.09.2015 Faktúra
DFBV/0488/15 Fa za telefóny+internet+cest. 6-7/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 460,47 € 04.08.2015 03.09.2015 Faktúra
DFBV/0351/15 Fa za mobily+internet+cestov.4-5/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 452,19 € 27.05.2015 28.06.2015 Faktúra